Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 15/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100031
                                             
                                            FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
                                         | 
                                        32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  Nota Fiscal: 21                                             
                                            EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO A DEMAND [...]
                                         | 
                                         13.320,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100006
                                             
                                            COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
                                         | 
                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 3077                                             
                                            REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
                                         | 
                                         6.129,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100005
                                             
                                            COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
                                         | 
                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 224                                             
                                            REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
                                         | 
                                         3.471,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 14100002
                                             
                                            LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO
                                         | 
                                        43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA                                             
                                            CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANÊNCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES DESTE MUNICÍPIO À [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100005
                                             
                                            GRAFICA CRATEUS LTDA  ME
                                         | 
                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 000002711                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
                                         | 
                                         1.987,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100007
                                             
                                            GRAFICA CRATEUS LTDA  ME
                                         | 
                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 000002710                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
                                         | 
                                         1.753,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100006
                                             
                                            GRAFICA CRATEUS LTDA  ME
                                         | 
                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 000002712                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
                                         | 
                                         2.104,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100008
                                             
                                            GRAFICA CRATEUS LTDA  ME
                                         | 
                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 000002707                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
                                         | 
                                         935,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100009
                                             
                                            GRAFICA CRATEUS LTDA  ME
                                         | 
                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 000002706                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
                                         | 
                                         233,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100015
                                             
                                            ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
                                         | 
                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS  Nota Fiscal: 5726                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
                                         | 
                                         1.095,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100022
                                             
                                            ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
                                         | 
                                        20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  Nota Fiscal: 5722                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
                                         | 
                                         830,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100013
                                             
                                            LUIZ MAURO FERREIRA - ME
                                         | 
                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Nota Fiscal: 1427                                             
                                            REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
                                         | 
                                         42.097,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100014
                                             
                                            COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  VICE PREFEITO  Nota Fiscal: 3073                                             
                                            AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES  DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE C [...]
                                         | 
                                         688,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100023
                                             
                                            ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
                                         | 
                                        40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO  Nota Fiscal: 5723                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
                                         | 
                                         553,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100029
                                             
                                            DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
                                         | 
                                        36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE [...]
                                         | 
                                         350,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100005
                                             
                                            HALLYSSON MARQUES FARIAS
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
                                         | 
                                         350,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100026
                                             
                                            ISABELLE SAMPAIO BONFIM
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO  DESTE MUNICIPIO  [...]
                                         | 
                                         130,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100025
                                             
                                            FABIULA SIQUEIRA DE ARAUJO
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA  DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
                                         | 
                                         130,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100024
                                             
                                            HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA  DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
                                         | 
                                         130,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100023
                                             
                                            RAYLTON MONTEIRO LIMA
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ED [...]
                                         | 
                                         130,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100022
                                             
                                            FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO NAPE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
                                         | 
                                         130,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100021
                                             
                                            IRENETE OLIVEIRA FREIRE
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO NAPE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100020
                                             
                                            IRANILDO GONCALVES DA SILVA
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE COMUNICAÇAO E TEC. DA INFORMAÇAO DESTE M [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100018
                                             
                                            VALERIA MARIA AMARAL FERRO DE OLIVEIRA
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DES [...]
                                         | 
                                         130,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100019
                                             
                                            MARIA ARLENE GOMES BATISTA
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE [...]
                                         | 
                                         130,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100008
                                             
                                            JANAINA ALVES SIQUEIRA SILVA
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE.,  [...]
                                         | 
                                         130,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100017
                                             
                                            LUIZA LIMA MACEDO
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE [...]
                                         | 
                                         130,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100016
                                             
                                            FRANCISCA AUREA LOPES DE OLIVEIRA
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE [...]
                                         | 
                                         130,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100014
                                             
                                            LIOMAR ARAUJO MELO
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100015
                                             
                                            ANNA IZABEL BONFIM LEITAO CAVALCANTE
                                         | 
                                        15 - FUNDEB                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE AREA DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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