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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 5556 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/12/2024 - 08:49:53
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: P0223062 - DATA: 23/02/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA
20,72 0,00 0,00
EMPENHO: P0223060 - DATA: 23/02/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA
30,66 0,00 0,00
EMPENHO: P0223058 - DATA: 23/02/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA
37,19 0,00 0,00
EMPENHO: P0223056 - DATA: 23/02/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA
74,53 0,00 0,00
EMPENHO: P0223054 - DATA: 23/02/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA
58,66 0,00 0,00
EMPENHO: P0223035 - DATA: 23/02/2024
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
4.720,89 0,00 0,00
EMPENHO: P0223034 - DATA: 23/02/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA
53,72 0,00 0,00
EMPENHO: P0223079 - DATA: 23/02/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA
1.094,40 0,00 0,00
EMPENHO: P0223077 - DATA: 23/02/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA
312,80 0,00 0,00
EMPENHO: P0223028 - DATA: 23/02/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA
47,80 0,00 0,00
EMPENHO: P0223026 - DATA: 23/02/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA
95,60 0,00 0,00
EMPENHO: P0223082 - DATA: 23/02/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO EXTRA
95,60 0,00 0,00
EMPENHO: P0222028 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
240,41 0,00 0,00
EMPENHO: P0222027 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
470,91 0,00 0,00
EMPENHO: P0222026 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
127,78 0,00 0,00
EMPENHO: P0222025 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
228,71 0,00 0,00
EMPENHO: P0222024 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
130,62 0,00 0,00
EMPENHO: P0222023 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
127,78 0,00 0,00
EMPENHO: P0222022 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
127,78 0,00 0,00
EMPENHO: P0222021 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
317,08 0,00 0,00
EMPENHO: P0222020 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
1.737,08 0,00 0,00
EMPENHO: P0222019 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
128,35 0,00 0,00
EMPENHO: P0222018 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
240,65 0,00 0,00
EMPENHO: P0222017 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
3.567,43 0,00 0,00
EMPENHO: P0222016 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
240,41 0,00 0,00
EMPENHO: P0222003 - DATA: 22/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
1.126,54 0,00 0,00
EMPENHO: P0221002 - DATA: 21/02/2024
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONDUZINDO A SECRETARIA PARA PAR [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: P0221001 - DATA: 21/02/2024
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
426,00 426,00 426,00
EMPENHO: P0221003 - DATA: 21/02/2024
ELISABETH MORAIS MACHADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIP [...]
250,00 250,00 250,00
EMPENHO: P0220028 - DATA: 20/02/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA
5.340,66 0,00 0,00

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