Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02020013
49.044.435/0001-27
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATE [...]
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23030001 |
10.000,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 06020015
35.206.677/0001-65
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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23030008 |
11.967,03 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 06020014
35.206.677/0001-65
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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23030014 |
12.364,89 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 06020016
35.206.677/0001-65
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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23030020 |
9.055,37 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 06020013
35.206.677/0001-65
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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23030023 |
4.458,83 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010451
27.179.593/0001-51
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR DO CONTRATO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER [...]
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23030002 |
4.985,17 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 12010008
27.179.593/0001-51
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR DO CONTRATO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER [...]
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23030003 |
4.985,17 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010348
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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23030018 |
11.792,87 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010349
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO/SSM - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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23030019 |
1.293,83 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010148
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM A COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CAGECE, COM AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CRATEÚS.
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23030016 |
17.824,11 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010475
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
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23030022 |
1.767,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010195
34.028.316/0010-02
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
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02 - GABINETE DA O PREFEITAO
VALOR A SER EMPENHADO PARA O SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAFOS DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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23030013 |
438,71 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02020103
01.590.549/0001-46
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVE [...]
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23030010 |
304.157,05 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010544
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20030066 |
15.727,23 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010545
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20030068 |
4.916,57 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010539
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20030062 |
13.717,31 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010032
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETAROIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20030070 |
8.116,98 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010029
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20030073 |
117.516,96 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010023
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20030051 |
8.546,91 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010050
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20030080 |
7.799,98 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010553
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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20030122 |
972,60 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010553
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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20030124 |
972,60 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010553
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
20030126 |
972,60 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010553
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
20030128 |
972,60 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010553
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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20030130 |
972,60 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010537
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20030058 |
38.989,61 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010540
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20030064 |
13.198,43 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010535
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20030054 |
17.255,79 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010536
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER E A FAMÍLIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20030056 |
6.963,56 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010546
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20030076 |
10.065,12 |
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