Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
08/10/2025 |
22090002
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
660,48 |
|
08/10/2025 |
08100009
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
15.131,20 |
|
08/10/2025 |
08100008
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE
|
EMPENHADO |
7.285,59 |
|
08/10/2025 |
08100007
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE
|
EMPENHADO |
5.261,10 |
|
08/10/2025 |
08100006
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE
|
EMPENHADO |
14.222,10 |
|
08/10/2025 |
08100005
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE
|
EMPENHADO |
9.413,89 |
|
08/10/2025 |
08100004
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIUCÍPIO DE CRATEÚS -CE
|
EMPENHADO |
26.128,25 |
|
08/10/2025 |
08100003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS
|
EMPENHADO |
14.152,20 |
|
08/10/2025 |
08100002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS
|
EMPENHADO |
38.231,80 |
|
08/10/2025 |
08100001
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE
|
EMPENHADO |
2.694,33 |
|
08/10/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
108,87 |
|
08/10/2025 |
01100012
F C CUNHA RUFINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
10.607,60 |
|
08/10/2025 |
01100010
F C CUNHA RUFINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
9.596,77 |
|
07/10/2025 |
17090005
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
10.318,48 |
|
07/10/2025 |
15090007
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
3.136,17 |
|
07/10/2025 |
14040006
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
688,00 |
|
07/10/2025 |
06030008
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
112,40 |
|
07/10/2025 |
01100007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIO PARA FUNCIONALIDADE DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE
|
LIQUIDADO |
4.253,92 |
|
06/10/2025 |
28080001
MARIA AUXILIADORA MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE TUCUNS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEST [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
06/10/2025 |
15090010
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.
|
LIQUIDADO |
439,50 |
|
06/10/2025 |
06100003
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
4.603,10 |
|
06/10/2025 |
06100002
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE CIDADANIA PR [...]
|
EMPENHADO |
14.335,00 |
|
06/10/2025 |
06100001
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO, MATERIAL GRÁFICO, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E INCLUINDO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA ESCOLA EM T [...]
|
EMPENHADO |
58.984,65 |
|
06/10/2025 |
02010156
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
5.276,85 |
|
06/10/2025 |
01080040
ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE SANTO ANDRÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
06/10/2025 |
01080039
ROSA MARIA CARMO SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE MONTE NEBO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
06/10/2025 |
01080038
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DES [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
06/10/2025 |
01080037
PAULA REGIA LOPES CAVALCANTE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE IRAPUÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEST [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
06/10/2025 |
01080036
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMEN [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
06/10/2025 |
01080035
MARIA ROSILANGE DE MATOS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE IBIAPABA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
06/10/2025 |
01080034
MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE POTY, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DES [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
06/10/2025 |
01080033
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
06/10/2025 |
01080032
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇA [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
06/10/2025 |
01080031
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE ASSIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
06/10/2025 |
01080030
EDILMA DA SILVA MARQUES
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE LAGOA DAS PEDRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
06/10/2025 |
01080029
CASSIANA ALVES DA SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE CURRAL VELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
03/10/2025 |
26060010
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
15.736,24 |
|
03/10/2025 |
22090006
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E DO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTES AO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT, PLACA SBI8B07, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
211,04 |
|
03/10/2025 |
15090006
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR, INFORMAR, PREVENIR RISCOS E GARANTIR A SEGURANÇA E A ORGANIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
41.399,00 |
|
03/10/2025 |
12090003
JANAINA CARLA FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
FAZ SE NECESSÁRIO VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, EM FORTALEZA. NO. 019/2025 / 1 [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
03/10/2025 |
03100004
ANTONIA JORGE RIBEIRO DE CARVALHO
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE EMPREENDEDORISMO E A [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
03/10/2025 |
03100003
MARIA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVA DE FEIRAS DA [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
03/10/2025 |
03100002
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE AREA DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
03/10/2025 |
03100002
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE AREA DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
03/10/2025 |
03100001
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
03/10/2025 |
03100001
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
03/10/2025 |
02050039
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
PAGO |
4.211,21 |
|
03/10/2025 |
02050037
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
PAGO |
7.632,01 |
|
03/10/2025 |
02050037
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
PAGO |
7.046,48 |
|
03/10/2025 |
02010171
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
|
LIQUIDADO |
1.204,89 |
|
03/10/2025 |
02010155
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONDUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
2.380,66 |
|
03/10/2025 |
01080010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
PAGO |
4.951,62 |
|
03/10/2025 |
01080010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
PAGO |
4.951,62 |
|
03/10/2025 |
01080006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
PAGO |
254,58 |
|
03/10/2025 |
01080006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
PAGO |
254,58 |
|
03/10/2025 |
01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
|
PAGO |
2.667,79 |
|
03/10/2025 |
01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
|
PAGO |
2.667,79 |
|
03/10/2025 |
01080004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
PAGO |
1.843,27 |
|
03/10/2025 |
01080004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
PAGO |
1.843,27 |
|
02/10/2025 |
26060013
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
195.443,52 |
|