lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateús

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8740 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 09/10/2025 - 16:14:57
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/10/2025 22090002
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
LIQUIDADO 660,48
08/10/2025 08100009
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
EMPENHADO 15.131,20
08/10/2025 08100008
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE
EMPENHADO 7.285,59
08/10/2025 08100007
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE
EMPENHADO 5.261,10
08/10/2025 08100006
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE
EMPENHADO 14.222,10
08/10/2025 08100005
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE
EMPENHADO 9.413,89
08/10/2025 08100004
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIUCÍPIO DE CRATEÚS -CE
EMPENHADO 26.128,25
08/10/2025 08100003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS
EMPENHADO 14.152,20
08/10/2025 08100002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS
EMPENHADO 38.231,80
08/10/2025 08100001
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE
EMPENHADO 2.694,33
08/10/2025 02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
LIQUIDADO 108,87
08/10/2025 01100012
F C CUNHA RUFINO ME
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEUS-CE.
LIQUIDADO 10.607,60
08/10/2025 01100010
F C CUNHA RUFINO ME
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEUS-CE.
LIQUIDADO 9.596,77
07/10/2025 17090005
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
LIQUIDADO 10.318,48
07/10/2025 15090007
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
LIQUIDADO 3.136,17
07/10/2025 14040006
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
LIQUIDADO 688,00
07/10/2025 06030008
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
LIQUIDADO 112,40
07/10/2025 01100007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIO PARA FUNCIONALIDADE DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE
LIQUIDADO 4.253,92
06/10/2025 28080001
MARIA AUXILIADORA MARTINS
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE TUCUNS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEST [...]
PAGO 1.420,29
06/10/2025 15090010
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.
LIQUIDADO 439,50
06/10/2025 06100003
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
EMPENHADO 4.603,10
06/10/2025 06100002
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE CIDADANIA PR [...]
EMPENHADO 14.335,00
06/10/2025 06100001
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO, MATERIAL GRÁFICO, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E INCLUINDO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA ESCOLA EM T [...]
EMPENHADO 58.984,65
06/10/2025 02010156
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
LIQUIDADO 5.276,85
06/10/2025 01080040
ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE SANTO ANDRÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO [...]
PAGO 1.420,29
06/10/2025 01080039
ROSA MARIA CARMO SILVA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE MONTE NEBO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO [...]
PAGO 1.420,29
06/10/2025 01080038
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DES [...]
PAGO 1.420,29
06/10/2025 01080037
PAULA REGIA LOPES CAVALCANTE
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE IRAPUÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEST [...]
PAGO 1.420,29
06/10/2025 01080036
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMEN [...]
PAGO 1.420,29
06/10/2025 01080035
MARIA ROSILANGE DE MATOS
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE IBIAPABA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE [...]
PAGO 1.420,29
06/10/2025 01080034
MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE POTY, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DES [...]
PAGO 1.420,29
06/10/2025 01080033
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
PAGO 1.420,29
06/10/2025 01080032
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇA [...]
PAGO 1.420,29
06/10/2025 01080031
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE ASSIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
PAGO 1.420,29
06/10/2025 01080030
EDILMA DA SILVA MARQUES
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE LAGOA DAS PEDRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
PAGO 1.420,29
06/10/2025 01080029
CASSIANA ALVES DA SILVA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE CURRAL VELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E [...]
PAGO 1.420,29
03/10/2025 26060010
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS-CE.
LIQUIDADO 15.736,24
03/10/2025 22090006
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E DO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTES AO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT, PLACA SBI8B07, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
PAGO 211,04
03/10/2025 15090006
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR, INFORMAR, PREVENIR RISCOS E GARANTIR A SEGURANÇA E A ORGANIZAÇÃ [...]
LIQUIDADO 41.399,00
03/10/2025 12090003
JANAINA CARLA FARIAS
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
FAZ SE NECESSÁRIO VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, EM FORTALEZA. NO. 019/2025 / 1 [...]
PAGO 450,00
03/10/2025 03100004
ANTONIA JORGE RIBEIRO DE CARVALHO
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE EMPREENDEDORISMO E A [...]
EMPENHADO 600,00
03/10/2025 03100003
MARIA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVA DE FEIRAS DA [...]
EMPENHADO 390,00
03/10/2025 03100002
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE AREA DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
LIQUIDADO 200,00
03/10/2025 03100002
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE AREA DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
EMPENHADO 200,00
03/10/2025 03100001
EDYPO DE SOUSA CARLOS
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
LIQUIDADO 350,00
03/10/2025 03100001
EDYPO DE SOUSA CARLOS
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
EMPENHADO 350,00
03/10/2025 02050039
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
PAGO 4.211,21
03/10/2025 02050037
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
PAGO 7.632,01
03/10/2025 02050037
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
PAGO 7.046,48
03/10/2025 02010171
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
LIQUIDADO 1.204,89
03/10/2025 02010155
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONDUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
PAGO 2.380,66
03/10/2025 01080010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
PAGO 4.951,62
03/10/2025 01080010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
PAGO 4.951,62
03/10/2025 01080006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
PAGO 254,58
03/10/2025 01080006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
PAGO 254,58
03/10/2025 01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
PAGO 2.667,79
03/10/2025 01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
PAGO 2.667,79
03/10/2025 01080004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
PAGO 1.843,27
03/10/2025 01080004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
PAGO 1.843,27
02/10/2025 26060013
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS-CE.
LIQUIDADO 195.443,52

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