lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7402 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/12/2024 - 08:49:53
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
21/05/2024 EMPENHO: P0102012
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS

REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
104,00
20/05/2024 EMPENHO: P0102012
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS

REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
710,00
20/05/2024 EMPENHO: P0102013
00.360.305/0747-36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS

REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
700,35
20/05/2024 EMPENHO: P0102384
00.360.305/0747-36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
12,60
20/05/2024 EMPENHO: P0301024
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
15 - FUNDEB

RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
1.637,21
20/05/2024 EMPENHO: P0102162
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
480,00
20/05/2024 EMPENHO: P0102002
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS

REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
6.120,57
20/05/2024 EMPENHO: P0102002
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS

REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
3,89
17/05/2024 EMPENHO: P0102157
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB

REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
67,34
17/05/2024 EMPENHO: P0102157
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB

REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
1.346,80
17/05/2024 EMPENHO: P0102160
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB

REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
286,77
17/05/2024 EMPENHO: P0102160
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB

REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
5.735,49
17/05/2024 EMPENHO: P0102159
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB

REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
5.256,25
17/05/2024 EMPENHO: P0102159
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB

REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
105.125,09
17/05/2024 EMPENHO: P0102158
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB

REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
32.672,66
17/05/2024 EMPENHO: P0102158
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB

REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
645.246,82
17/05/2024 EMPENHO: P0102151
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
168,00
17/05/2024 EMPENHO: P0517001
23.958.279/0001-16
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS

REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE C [...]
426,00
17/05/2024 EMPENHO: P0102047
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
132,00
17/05/2024 EMPENHO: P0102384
00.360.305/0747-36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
163,70
17/05/2024 EMPENHO: P0102032
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
96,00
16/05/2024 EMPENHO: P0102012
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS

REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
24,00
16/05/2024 EMPENHO: P0102344
38.147.379/0001-30
SERVICE CONSTRUCOES EIRELI
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA AO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA [...]
137.033,12
15/05/2024 EMPENHO: P0102469
60.975.737/0076-79
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
780.000,00
15/05/2024 EMPENHO: P0102470
60.975.737/0076-79
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
746.640,00
15/05/2024 EMPENHO: P0401062
248.XXX.XXX-10
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06(SEIS) DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPOR [...]
600,00
15/05/2024 EMPENHO: P0401061
559.XXX.XXX-30
FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE A CONCESS O DE 11(ONZE) DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P [...]
1.100,00
15/05/2024 EMPENHO: P0422003
302.XXX.XXX-87
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O SR JOAO CARLOS FERREIRA LIMA MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINA [...]
200,00
15/05/2024 EMPENHO: P0418005
380.XXX.XXX-38
KENENTHY THELES MARTINS
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE [...]
100,00
15/05/2024 EMPENHO: P0419004
772.XXX.XXX-20
DAYSE HELENA SALES MELO FERREIRA
15 - FUNDEB

REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, DESTINADA A CAPITAL DO ESTADO, COM A F [...]
128,00

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