Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
04/03/2024 |
EMPENHO: P0103002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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166,40 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0103002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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563,67 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0103002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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725,07 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0102436
23.727.373/0001-64
UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCA O DO CEA - UNDIME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS NECESSIDADES DA UNIAO NACIONAL DE DIRIGENTE MUNICIPAL DE CRATEUS .
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4.390,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0103002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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2.715,48 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0103002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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716,91 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0103002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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328,84 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0102292
35.058.411/0001-12
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., [...]
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9.300,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0102294
08.989.001/0001-12
G. VASCONCELOS NETO - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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2.273,50 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0102294
08.989.001/0001-12
G. VASCONCELOS NETO - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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815,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0102294
08.989.001/0001-12
G. VASCONCELOS NETO - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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1.106,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0102302
08.989.001/0001-12
G. VASCONCELOS NETO - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
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50,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0102302
08.989.001/0001-12
G. VASCONCELOS NETO - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
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120,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0105003
03.018.950/0001-31
CARLOS A VALE SAMPAIO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., C [...]
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702,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0102437
08.989.001/0001-12
G. VASCONCELOS NETO - ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
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686,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0102106
10.548.533/0001-66
G&T CONTROLLER LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
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6.900,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0202003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
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62.698,38 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0102278
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
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42.355,76 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0102281
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
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377,80 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0202004
12.904.558/0001-80
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [...]
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514.169,99 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: P0202002
12.904.558/0001-80
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [...]
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32.741,00 |
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01/03/2024 |
EMPENHO: P0201024
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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11.394,27 |
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01/03/2024 |
EMPENHO: P0102002
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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8,90 |
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01/03/2024 |
EMPENHO: P0301032
33.866.288/0001-30
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS DEVOLU O (RESTITUI O) DO SALDO REMANESCENTE PARA A CONCEDENTE - CV. 066/2022-SOP, DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE.
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95.295,52 |
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29/02/2024 |
EMPENHO: P0102150
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTI [...]
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7.691,26 |
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29/02/2024 |
EMPENHO: P0102143
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
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71.017,86 |
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29/02/2024 |
EMPENHO: P0102134
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CON [...]
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14.572,88 |
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29/02/2024 |
EMPENHO: P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
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11.990,82 |
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29/02/2024 |
EMPENHO: P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
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4.460,99 |
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29/02/2024 |
EMPENHO: P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
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2.514.574,91 |
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