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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7402 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/12/2024 - 08:49:53
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
04/03/2024 EMPENHO: P0103002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
166,40
04/03/2024 EMPENHO: P0103002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
563,67
04/03/2024 EMPENHO: P0103002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
725,07
04/03/2024 EMPENHO: P0102436
23.727.373/0001-64
UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCA O DO CEA - UNDIME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE AS NECESSIDADES DA UNIAO NACIONAL DE DIRIGENTE MUNICIPAL DE CRATEUS .
4.390,00
04/03/2024 EMPENHO: P0103002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
2.715,48
04/03/2024 EMPENHO: P0103002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
716,91
04/03/2024 EMPENHO: P0103002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
328,84
04/03/2024 EMPENHO: P0102292
35.058.411/0001-12
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., [...]
9.300,00
04/03/2024 EMPENHO: P0102294
08.989.001/0001-12
G. VASCONCELOS NETO - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
2.273,50
04/03/2024 EMPENHO: P0102294
08.989.001/0001-12
G. VASCONCELOS NETO - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
815,00
04/03/2024 EMPENHO: P0102294
08.989.001/0001-12
G. VASCONCELOS NETO - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
1.106,00
04/03/2024 EMPENHO: P0102302
08.989.001/0001-12
G. VASCONCELOS NETO - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
50,00
04/03/2024 EMPENHO: P0102302
08.989.001/0001-12
G. VASCONCELOS NETO - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
120,00
04/03/2024 EMPENHO: P0105003
03.018.950/0001-31
CARLOS A VALE SAMPAIO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., C [...]
702,00
04/03/2024 EMPENHO: P0102437
08.989.001/0001-12
G. VASCONCELOS NETO - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
686,00
04/03/2024 EMPENHO: P0102106
10.548.533/0001-66
G&T CONTROLLER LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO

REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
6.900,00
04/03/2024 EMPENHO: P0202003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
62.698,38
04/03/2024 EMPENHO: P0102278
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
42.355,76
04/03/2024 EMPENHO: P0102281
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
377,80
04/03/2024 EMPENHO: P0202004
12.904.558/0001-80
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [...]
514.169,99
04/03/2024 EMPENHO: P0202002
12.904.558/0001-80
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [...]
32.741,00
01/03/2024 EMPENHO: P0201024
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
11.394,27
01/03/2024 EMPENHO: P0102002
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS

REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
8,90
01/03/2024 EMPENHO: P0301032
33.866.288/0001-30
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

REFERENTE AS DESPESAS DEVOLU O (RESTITUI O) DO SALDO REMANESCENTE PARA A CONCEDENTE - CV. 066/2022-SOP, DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE.
95.295,52
29/02/2024 EMPENHO: P0102150
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTI [...]
7.691,26
29/02/2024 EMPENHO: P0102143
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
15 - FUNDEB

REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
71.017,86
29/02/2024 EMPENHO: P0102134
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
15 - FUNDEB

REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CON [...]
14.572,88
29/02/2024 EMPENHO: P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
15 - FUNDEB

REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
11.990,82
29/02/2024 EMPENHO: P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
15 - FUNDEB

REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
4.460,99
29/02/2024 EMPENHO: P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
15 - FUNDEB

REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
2.514.574,91

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