lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 2458 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2025 - 17:58:42
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 10060011 - DATA: 10/06/2025
TELMA REGIA SOARES BEZERRA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
APOIO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC PARA PROPOSTAS ARTÍSTICOS-CULTURAIS NAS PROPOSTAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA, PEÇA TEATRAL, OFICINAS DE ATESANATO E ARTES PLÁSTICAS E APRESENTAÇÕES MU [...]
1.300,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 10060054 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA.
1.128,19 0,00 0,00
EMPENHO: 10060044 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUB. M. CRATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA.
120,92 0,00 0,00
EMPENHO: 10060042 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUB. M. CRATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA.
3.645,54 0,00 0,00
EMPENHO: 10060033 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA.
9.414,02 0,00 0,00
EMPENHO: 10060069 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
554,28 0,00 0,00
EMPENHO: 10060047 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
6.979,16 0,00 0,00
EMPENHO: 10060038 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
54,70 0,00 0,00
EMPENHO: 10060076 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUB. M. CRATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
66,18 0,00 0,00
EMPENHO: 10060061 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
75,90 0,00 0,00
EMPENHO: 10060029 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
2.997,81 1.672,00 1.672,00
EMPENHO: 10060030 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO EXTRA.
160,69 1.830,00 1.830,00
EMPENHO: 10060075 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUB. M. CRATEUS
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
15,18 0,00 0,00
EMPENHO: 10060060 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
1.593,90 0,00 0,00
EMPENHO: 10060057 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS AGENTES SEGURANÇA PUBLICA - CE
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
193,92 0,00 0,00
EMPENHO: 10060050 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
1.586,47 0,00 0,00
EMPENHO: 10060035 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
382,90 0,00 0,00
EMPENHO: 10060031 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
41.578,00 0,00 12.000,00
EMPENHO: 10060009 - DATA: 10/06/2025
JOSE WALLISON DE ARAUJO MELO
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE NIVEL I DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO À CI [...]
520,00 520,00 0,00
EMPENHO: 10060008 - DATA: 10/06/2025
MICHEL LEANDRO DE SOUSA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE NIVEL I DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO À CI [...]
520,00 520,00 0,00
EMPENHO: 10060007 - DATA: 10/06/2025
FRANCISCO AIRTON BERNARDINO
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SUB INSPETOR DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
520,00 520,00 0,00
EMPENHO: 10060006 - DATA: 10/06/2025
JERRY SARAIVA DOS SANTOS
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE INSPETOR DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO À CIDADE D [...]
520,00 520,00 0,00
EMPENHO: 10060004 - DATA: 10/06/2025
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÂ E TRÂNSITO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR, INFORMAR, PRE [...]
13.959,01 13.959,01 0,00
EMPENHO: 10060003 - DATA: 10/06/2025
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÂ E TRÂNSITO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR, INFORMAR, PRE [...]
101.987,00 101.987,00 0,00
EMPENHO: 10060059 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
15,18 0,00 0,00
EMPENHO: 10060032 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
653,06 0,00 1.830,00
EMPENHO: 09060004 - DATA: 09/06/2025
VILANEVY PEREIRA GOMES
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
350,00 350,00 350,00
EMPENHO: 09060003 - DATA: 09/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA. Nº09060001.
1.834,56 350,00 350,00
EMPENHO: 09060002 - DATA: 09/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°09060001.
687,95 552,75 552,75
EMPENHO: 09060008 - DATA: 09/06/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
500.000,00 94.600,38 94.600,38

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