| Data |
Número Credor |
Órgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2026 |
02070031
JOSE ANTONIO DE SOUZA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
120,00 |
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| 31/07/2026 |
02070030
FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 3 DE JU [...]
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PAGO |
130,00 |
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| 31/07/2026 |
02070029
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 3 DE J [...]
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PAGO |
130,00 |
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| 31/07/2026 |
02070027
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 3 DE J [...]
|
PAGO |
130,00 |
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| 31/07/2026 |
02070004
PRO COMMERCE LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CONVÊNIO Nº 23/2026, MAPP-5541, ORIUNDO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
42.000,00 |
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| 31/07/2026 |
02070003
RAFAEL SOARES MELO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CONVÊNIO Nº 23/2026, MAPP-5541, ORIUNDO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
11.027,87 |
|
| 31/07/2026 |
02070003
RAFAEL SOARES MELO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CONVÊNIO Nº 23/2026, MAPP-5541, ORIUNDO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
4.726,23 |
|
| 31/07/2026 |
02030145
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.149,40 |
|
| 31/07/2026 |
02030144
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
125.617,89 |
|
| 31/07/2026 |
02030143
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8.875,54 |
|
| 31/07/2026 |
02030142
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
69.134,55 |
|
| 31/07/2026 |
02030141
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
20.876,40 |
|
| 31/07/2026 |
02030140
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DA O PREFEITAO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
40.427,12 |
|
| 31/07/2026 |
02030139
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA
DESPESA CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
11.259,12 |
|
| 31/07/2026 |
02030134
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MINICIPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
2.701,66 |
|
| 31/07/2026 |
02030133
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MINICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 31/07/2026 |
02030132
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
37.093,93 |
|
| 31/07/2026 |
02030132
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
30.365,39 |
|
| 31/07/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
8.070,50 |
|
| 31/07/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
76.113,00 |
|
| 31/07/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
24.363,00 |
|
| 31/07/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
8.162,00 |
|
| 31/07/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
74.919,57 |
|
| 31/07/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
13.424,18 |
|
| 31/07/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
31.532,42 |
|
| 31/07/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
9.726,00 |
|
| 31/07/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
55.229,67 |
|
| 31/07/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
|
PAGO |
83.127,50 |
|
| 31/07/2026 |
02030129
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
18.100,00 |
|
| 31/07/2026 |
02030128
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLAN. E TEC. DA INFOR
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 07/2026
|
PAGO |
42.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
02030095
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U [...]
|
PAGO |
5.401,35 |
|
| 31/07/2026 |
02030094
CASSIANA ALVES DA SILVA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 31/07/2026 |
02030093
EDILMA DA SILVA MARQUES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 31/07/2026 |
02030092
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE ASSIS, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 31/07/2026 |
02030091
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL SANTANA, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 31/07/2026 |
02030090
ROSA MARIA CARMO SILVA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE MONTE NEBO, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 31/07/2026 |
02030089
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE REALEJO, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 31/07/2026 |
02030088
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DOS AZEVEDOS,NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 31/07/2026 |
02030087
MARIA ROSILANGE DE MATOS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE IBIAPABA, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 31/07/2026 |
02030086
MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE POTY, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 31/07/2026 |
02030085
MARIA AUXILIADORA MARTINS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 31/07/2026 |
02030060
EDUARDO JANSEN FREITAS LEITÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI VIDAL DA PENHA, 1426, SÃO JOSÉ, CRATEÚS/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO EXTERNATO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/07/2026 |
02030045
ASSOCIACAO CRATEUENSE IRMAS DA FRATERNIDADE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO, 1115, FÁTIMA I, CRATEÚS/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 31/07/2026 |
02020244
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
384,83 |
|
| 31/07/2026 |
02020244
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
384,83 |
|
| 31/07/2026 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
464,45 |
|
| 31/07/2026 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES À MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
465,45 |
|
| 31/07/2026 |
02010005
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO A [...]
|
PAGO |
3.754,02 |
|
| 31/07/2026 |
02010004
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO M [...]
|
PAGO |
3.121,83 |
|
| 31/07/2026 |
02010004
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO M [...]
|
PAGO |
2.502,00 |
|
| 31/07/2026 |
02010003
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
2.546,62 |
|
| 31/07/2026 |
02010002
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - GABINETE DA O PREFEITAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
10.715,06 |
|
| 31/07/2026 |
01070123
INSTITUTO DE SAUDE E INCLUSAO SOCIAL - ISIS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO DESTINADO AO REPASSE FINANCEIRO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM (ENFERMEIRO, TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM), RELATIVO AOS PROFISSIONAIS DA PRE [...]
|
LIQUIDADO |
135.291,90 |
|
| 31/07/2026 |
01070115
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETAROIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8.492,65 |
|
| 31/07/2026 |
01070114
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.649,95 |
|
| 31/07/2026 |
01070111
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
152.745,21 |
|
| 31/07/2026 |
01070110
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
PAGO |
2.395,14 |
|
| 31/07/2026 |
01070110
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
PAGO |
7.850,90 |
|
| 31/07/2026 |
01070110
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
PAGO |
112,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070110
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
2.395,14 |
|