lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 585.823.057,91
Total liquidado R$ 444.722.976,33
Total pago R$ 395.329.892,94
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 23154 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/10/2026 - 11:57:22
Data Número
Credor
Órgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/07/2026 02070031
JOSE ANTONIO DE SOUZA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DESTE MUNICÍP [...]
PAGO 120,00
31/07/2026 02070030
FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 3 DE JU [...]
PAGO 130,00
31/07/2026 02070029
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 3 DE J [...]
PAGO 130,00
31/07/2026 02070027
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 3 DE J [...]
PAGO 130,00
31/07/2026 02070004
PRO COMMERCE LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CONVÊNIO Nº 23/2026, MAPP-5541, ORIUNDO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
PAGO 42.000,00
31/07/2026 02070003
RAFAEL SOARES MELO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CONVÊNIO Nº 23/2026, MAPP-5541, ORIUNDO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
PAGO 11.027,87
31/07/2026 02070003
RAFAEL SOARES MELO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CONVÊNIO Nº 23/2026, MAPP-5541, ORIUNDO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
PAGO 4.726,23
31/07/2026 02030145
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 3.149,40
31/07/2026 02030144
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 125.617,89
31/07/2026 02030143
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 8.875,54
31/07/2026 02030142
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 69.134,55
31/07/2026 02030141
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 20.876,40
31/07/2026 02030140
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DA O PREFEITAO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 40.427,12
31/07/2026 02030139
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA
DESPESA CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 11.259,12
31/07/2026 02030134
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MINICIPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 2.701,66
31/07/2026 02030133
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MINICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 3.242,00
31/07/2026 02030132
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 37.093,93
31/07/2026 02030132
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 30.365,39
31/07/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 8.070,50
31/07/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 76.113,00
31/07/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 24.363,00
31/07/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 8.162,00
31/07/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 74.919,57
31/07/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 13.424,18
31/07/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 31.532,42
31/07/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 9.726,00
31/07/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 55.229,67
31/07/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 07/2026
PAGO 83.127,50
31/07/2026 02030129
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
PAGO 18.100,00
31/07/2026 02030128
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLAN. E TEC. DA INFOR
21 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 07/2026
PAGO 42.000,00
31/07/2026 02030095
G VASCONCELOS NETO LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U [...]
PAGO 5.401,35
31/07/2026 02030094
CASSIANA ALVES DA SILVA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
31/07/2026 02030093
EDILMA DA SILVA MARQUES
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
31/07/2026 02030092
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE ASSIS, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
31/07/2026 02030091
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL SANTANA, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
31/07/2026 02030090
ROSA MARIA CARMO SILVA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE MONTE NEBO, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
31/07/2026 02030089
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE REALEJO, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
31/07/2026 02030088
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DOS AZEVEDOS,NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
31/07/2026 02030087
MARIA ROSILANGE DE MATOS
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE IBIAPABA, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
31/07/2026 02030086
MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE POTY, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
31/07/2026 02030085
MARIA AUXILIADORA MARTINS
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
31/07/2026 02030060
EDUARDO JANSEN FREITAS LEITÃO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI VIDAL DA PENHA, 1426, SÃO JOSÉ, CRATEÚS/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO EXTERNATO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, JUNTO A SE [...]
PAGO 1.500,00
31/07/2026 02030045
ASSOCIACAO CRATEUENSE IRMAS DA FRATERNIDADE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO, 1115, FÁTIMA I, CRATEÚS/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 3.242,00
31/07/2026 02020244
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCARIA
PAGO 384,83
31/07/2026 02020244
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
LIQUIDADO 384,83
31/07/2026 02010007
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS
PAGO 464,45
31/07/2026 02010007
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES À MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 465,45
31/07/2026 02010005
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
21 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO A [...]
PAGO 3.754,02
31/07/2026 02010004
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO M [...]
PAGO 3.121,83
31/07/2026 02010004
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO M [...]
PAGO 2.502,00
31/07/2026 02010003
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO [...]
PAGO 2.546,62
31/07/2026 02010002
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
02 - GABINETE DA O PREFEITAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE [...]
PAGO 10.715,06
31/07/2026 01070123
INSTITUTO DE SAUDE E INCLUSAO SOCIAL - ISIS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO DESTINADO AO REPASSE FINANCEIRO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM (ENFERMEIRO, TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM), RELATIVO AOS PROFISSIONAIS DA PRE [...]
LIQUIDADO 135.291,90
31/07/2026 01070115
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETAROIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 8.492,65
31/07/2026 01070114
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12.649,95
31/07/2026 01070111
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 152.745,21
31/07/2026 01070110
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
PAGO 2.395,14
31/07/2026 01070110
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
PAGO 7.850,90
31/07/2026 01070110
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
PAGO 112,00
31/07/2026 01070110
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 2.395,14

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

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