lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17967 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/12/2024 - 08:49:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/06/2024 P0603036
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 20.998,67
28/06/2024 P0603036
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN [...]
LIQUIDADO 20.998,67
28/06/2024 P0603034
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 7.571,25
28/06/2024 P0603034
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI [...]
LIQUIDADO 7.571,25
28/06/2024 P0603032
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 77.213,47
28/06/2024 P0603032
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
LIQUIDADO 77.213,47
28/06/2024 P0603021
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 34.736,00
28/06/2024 P0603021
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
LIQUIDADO 34.736,00
28/06/2024 P0603019
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 454.309,37
28/06/2024 P0603019
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
LIQUIDADO 454.309,37
28/06/2024 P0603018
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 557,20
28/06/2024 P0603018
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTI [...]
LIQUIDADO 557,20
28/06/2024 P0603017
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 5.226,53
28/06/2024 P0603016
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 72.691,45
28/06/2024 P0603016
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 72.691,45
28/06/2024 P0603016
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 3.466,67
28/06/2024 P0603015
ANTONIA GONCALVES SOARES
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO DA CRECHE SAO VICENTE DE PAULA ANEXO CIEC DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 1.400,00
28/06/2024 P0603014
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 22.779,80
28/06/2024 P0603014
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 43,42
28/06/2024 P0603014
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 24,23
28/06/2024 P0603014
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
LIQUIDADO 43,42
28/06/2024 P0603014
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
LIQUIDADO 22.779,80
28/06/2024 P0603014
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
LIQUIDADO 22.779,80
28/06/2024 P0603014
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
LIQUIDADO 24,23
28/06/2024 P0603012
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 394.201,67
28/06/2024 P0603010
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 56.351,76
28/06/2024 P0603009
F C CUNHA RUFINO ME
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 101.951,00
28/06/2024 P0521002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
LIQUIDADO 3.666,97
28/06/2024 P0521002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
LIQUIDADO 29.335,75
28/06/2024 P0521002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
LIQUIDADO 2.285,59
28/06/2024 P0521002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
LIQUIDADO 285,70
28/06/2024 P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
LIQUIDADO 2.531,84
28/06/2024 P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
LIQUIDADO 316,48
28/06/2024 P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
LIQUIDADO 366,79
28/06/2024 P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
LIQUIDADO 2.934,29
28/06/2024 P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
LIQUIDADO 238.137,06
28/06/2024 P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
LIQUIDADO 29.767,13
28/06/2024 P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
LIQUIDADO 312.066,27
28/06/2024 P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
LIQUIDADO 39.008,28
28/06/2024 P0502081
MERCANSALES.COM LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUN [...]
LIQUIDADO 3.200,00
28/06/2024 P0502021
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
30 - CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 46,88
28/06/2024 P0502021
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 46,88
28/06/2024 P0502020
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12.388,06
28/06/2024 P0502020
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E S [...]
LIQUIDADO 12.388,06
28/06/2024 P0502019
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 186.012,58
28/06/2024 P0502019
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
LIQUIDADO 186.012,58
28/06/2024 P0502018
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 8.603,94
28/06/2024 P0502018
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTI [...]
LIQUIDADO 8.603,94
28/06/2024 P0502017
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE POTY, ZONA RUARL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO [...]
LIQUIDADO 500,00
28/06/2024 P0419003
ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISP [...]
LIQUIDADO 1.300,00
28/06/2024 P0417005
JOSE AMERICO MOREIRA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ESCRIT RIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O, D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE.
LIQUIDADO 6.666,67
28/06/2024 P0408016
SEVERINO SOARES SALES
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE.
LIQUIDADO 4.500,00
28/06/2024 P0401084
DIOCESE DE CRATEUS
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E C [...]
LIQUIDADO 5.100,00
28/06/2024 P0401044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 3.998,74
28/06/2024 P0401044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 509.562,64
28/06/2024 P0401044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 509.562,64
28/06/2024 P0401044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 3.703,82
28/06/2024 P0401043
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 69.053,91
28/06/2024 P0401043
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
LIQUIDADO 69.053,91
28/06/2024 P0401026
FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE EDUCA O INFANTIL UNIVERSO DAS DESCOBERTAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DO [...]
LIQUIDADO 4.500,00

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

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