lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateús

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7969 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 11/09/2025 - 16:15:52
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
02/07/2025 09060009
POLIANA VIEIRA BONFIM
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE DESEN. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO [...]
PAGO 200,00
02/07/2025 09060006
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº92433.
PAGO 1.501,67
02/07/2025 09060003
HELANE MENDES RODRIGUES

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE DA INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE DE [...]
PAGO 350,00
02/07/2025 06010017
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
LOCACAO DE IMOVEL EM DECORRENCIA DO MUNICIPIO NAO DISPOR DE PREDIO PUBLICO PROPIO PARA INSTALACAO DA SECETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL NO GUARDAMENTO DE MAQUINAS E EQU [...]
PAGO 1.250,00
02/07/2025 05060011
ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
PAGO 120,00
02/07/2025 05060010
FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO [...]
PAGO 130,00
02/07/2025 05060009
JANICE AURELIO LOPES
15 - FUNDEB
JUSTIFICAMOS O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) À SERVIDORA JANICE AURÉLIO LOPES, CPF Nº 669.533.753-53, OCUPANTE DO CARGO DE G [...]
PAGO 130,00
02/07/2025 05060008
MARIA ARLENE GOMES BATISTA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA ERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
PAGO 130,00
02/07/2025 05060007
ANTONIO JANEISON RODRIGUES LIMA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
PAGO 130,00
02/07/2025 05060006
JOAO VICTOR DA SILVA PINTO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONSERVAÇAO DE AGUA E SOLO DA SEC. DE DE [...]
PAGO 520,00
02/07/2025 05060005
LIDIA KENIA ALVES BARBOSA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO [...]
PAGO 130,00
02/07/2025 04060001
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REF [...]
PAGO 1.490,00
02/07/2025 04060001
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REF [...]
PAGO 6.300,00
02/07/2025 04060001
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REF [...]
PAGO 6.150,00
02/07/2025 03040009
JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - UAPS BAIRRO CAJAS.
PAGO 1.500,00
02/07/2025 03040009
JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - UAPS BAIRRO CAJAS.
PAGO 1.500,00
02/07/2025 03030002
G. VASCONCELOS NETO - ME
15 - FUNDEB
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MUNICIPIO DE CRAT [...]
PAGO 230,00
02/07/2025 03030002
G. VASCONCELOS NETO - ME
15 - FUNDEB
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MUNICIPIO DE CRAT [...]
PAGO 1.668,00
02/07/2025 03020067
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRÂNSPARÊNCIA PARA O ATENDIMENTO DAS OBRIGAÇOES LEGAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
PAGO 17.900,00
02/07/2025 03020065
DIGICALC CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTAB
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1104.
PAGO 5.974,90
02/07/2025 03020036
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TAXAS JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIS E AGRONOMIA DO CEARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
LIQUIDADO 103,03
02/07/2025 02070035
JOSE ANTONIO DE SOUZA

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL [...]
LIQUIDADO 120,00
02/07/2025 02070035
JOSE ANTONIO DE SOUZA

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL [...]
EMPENHADO 120,00
02/07/2025 02070034
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRA [...]
LIQUIDADO 130,00
02/07/2025 02070034
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRA [...]
EMPENHADO 130,00
02/07/2025 02070033
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
EMPENHADO 61.546,89
02/07/2025 02070032
FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL [...]
EMPENHADO 130,00
02/07/2025 02070031
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE CAMPO [...]
LIQUIDADO 250,00
02/07/2025 02070031
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE CAMPO [...]
EMPENHADO 250,00
02/07/2025 02070030
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE CAMPO [...]
EMPENHADO 250,00
02/07/2025 02070029
LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DA INFANCIA, ADOLESCENTE E JUV [...]
EMPENHADO 200,00
02/07/2025 02070028
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 720,00
02/07/2025 02070027
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 32.600,50
02/07/2025 02070026
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 17.267,15
02/07/2025 02070025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 10.224,25
02/07/2025 02070024
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 15.000,45
02/07/2025 02070023
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 7.166,40
02/07/2025 02070022
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 5.578,25
02/07/2025 02070021
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 10.045,50
02/07/2025 02070020
LEONARDO MARTINS SOUZA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, À [...]
LIQUIDADO 120,00
02/07/2025 02070020
LEONARDO MARTINS SOUZA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, À [...]
EMPENHADO 120,00
02/07/2025 02070019
FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
EMPENHADO 130,00
02/07/2025 02070018
LIDIA KENIA ALVES BARBOSA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, À CIDADE DE FORTALEZA-CE. [...]
LIQUIDADO 130,00
02/07/2025 02070018
LIDIA KENIA ALVES BARBOSA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, À CIDADE DE FORTALEZA-CE. [...]
EMPENHADO 130,00
02/07/2025 02070017
ANTONIO JANEISON RODRIGUES LIMA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
LIQUIDADO 130,00
02/07/2025 02070017
ANTONIO JANEISON RODRIGUES LIMA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
EMPENHADO 130,00
02/07/2025 02070016
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 25.660,80
02/07/2025 02070015
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 4.104,69
02/07/2025 02070014
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 6.608,55
02/07/2025 02070013
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 2.969,20
02/07/2025 02070012
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 10.027,40
02/07/2025 02070011
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 19.897,20
02/07/2025 02070010
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 27.276,20
02/07/2025 02070009
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 5.470,76
02/07/2025 02070008
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 11.546,53
02/07/2025 02070007
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 8.728,37
02/07/2025 02070006
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 7.175,50
02/07/2025 02070005
MARCIA DA CRUZ VIEIRA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SO [...]
LIQUIDADO 900,00
02/07/2025 02070005
MARCIA DA CRUZ VIEIRA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SO [...]
EMPENHADO 900,00
02/07/2025 02070004
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
LIQUIDADO 1.300,00

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