lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9810 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/10/2025 - 15:11:02
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/10/2025 01080027
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA O ATENDIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE
PAGO 17.900,00
15/10/2025 01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
LIQUIDADO 593,85
15/10/2025 01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
LIQUIDADO 593,85
15/10/2025 01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
LIQUIDADO 1.029,69
15/10/2025 01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
LIQUIDADO 1.029,69
15/10/2025 01080002
L RODRIGUES VIEIRA ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
PAGO 1.713,75
15/10/2025 01080002
L RODRIGUES VIEIRA ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
PAGO 1.713,75
15/10/2025 01070033
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNE [...]
PAGO 34.968,00
15/10/2025 01070033
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNE [...]
PAGO 10.567,00
15/10/2025 01070008
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGO 2.767,00
14/10/2025 14100003
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
EMPENHADO 917,00
14/10/2025 14100002
LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANÊNCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES DESTE MUNICÍPIO À [...]
LIQUIDADO 200,00
14/10/2025 14100002
LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANÊNCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES DESTE MUNICÍPIO À [...]
EMPENHADO 200,00
14/10/2025 14100001
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
EMPENHADO 917,00
14/10/2025 06100009
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
LIQUIDADO 233,80
14/10/2025 06100008
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
LIQUIDADO 935,20
14/10/2025 06100007
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
LIQUIDADO 1.753,50
14/10/2025 06100006
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
LIQUIDADO 2.104,20
14/10/2025 06100005
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
LIQUIDADO 1.987,30
14/10/2025 01100023
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
LIQUIDADO 553,40
14/10/2025 01100022
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
LIQUIDADO 830,10
14/10/2025 01100015
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
LIQUIDADO 1.095,00
14/10/2025 01100014
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE C [...]
LIQUIDADO 688,00
14/10/2025 01100013
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
LIQUIDADO 42.097,00
13/10/2025 30070010
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE [...]
LIQUIDADO 696,42
13/10/2025 29090006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
LIQUIDADO 8.820,60
13/10/2025 29050001
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME DETALHAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVÊNIO PAIC INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
LIQUIDADO 13.212,00
13/10/2025 14040013
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO FLUXU DE MATRÍCULA E DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR NO CEN [...]
LIQUIDADO 6.055,00
13/10/2025 13100035
ZILDETE RODRIGUES SOARES
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
LIQUIDADO 130,00
13/10/2025 13100035
ZILDETE RODRIGUES SOARES
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
EMPENHADO 130,00
13/10/2025 13100034
ANTONIO HUMBERTO DAMACENO FILHO
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO [...]
LIQUIDADO 130,00
13/10/2025 13100034
ANTONIO HUMBERTO DAMACENO FILHO
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO [...]
EMPENHADO 130,00
13/10/2025 13100033
ALDENOURA BRAZ BARROS
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
LIQUIDADO 130,00
13/10/2025 13100033
ALDENOURA BRAZ BARROS
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
EMPENHADO 130,00
13/10/2025 13100032
MARIA DE LOURDES GOMES VIEIRA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
LIQUIDADO 130,00
13/10/2025 13100032
MARIA DE LOURDES GOMES VIEIRA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
EMPENHADO 130,00
13/10/2025 13100031
MARIANA SOARES SOUSA OLIVEIRA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
LIQUIDADO 130,00
13/10/2025 13100031
MARIANA SOARES SOUSA OLIVEIRA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
EMPENHADO 130,00
13/10/2025 13100030
FRANCINEIDE TORRES DE SOUSA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
LIQUIDADO 130,00
13/10/2025 13100030
FRANCINEIDE TORRES DE SOUSA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
EMPENHADO 130,00
13/10/2025 13100029
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE [...]
LIQUIDADO 350,00
13/10/2025 13100029
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE [...]
EMPENHADO 350,00
13/10/2025 13100028
LIMARIA ALVES FERREIRA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
LIQUIDADO 130,00
13/10/2025 13100028
LIMARIA ALVES FERREIRA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
EMPENHADO 130,00
13/10/2025 13100027
ANTONIA CLEIMA DA COSTA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
LIQUIDADO 130,00
13/10/2025 13100027
ANTONIA CLEIMA DA COSTA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
EMPENHADO 130,00
13/10/2025 13100026
ISABELLE SAMPAIO BONFIM
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 130,00
13/10/2025 13100026
ISABELLE SAMPAIO BONFIM
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO [...]
EMPENHADO 130,00
13/10/2025 13100025
FABIULA SIQUEIRA DE ARAUJO
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
LIQUIDADO 130,00
13/10/2025 13100025
FABIULA SIQUEIRA DE ARAUJO
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
EMPENHADO 130,00
13/10/2025 13100024
HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
LIQUIDADO 130,00
13/10/2025 13100024
HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
EMPENHADO 130,00
13/10/2025 13100023
RAYLTON MONTEIRO LIMA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ED [...]
LIQUIDADO 130,00
13/10/2025 13100023
RAYLTON MONTEIRO LIMA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ED [...]
EMPENHADO 130,00
13/10/2025 13100022
FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO NAPE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
LIQUIDADO 130,00
13/10/2025 13100022
FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO NAPE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
EMPENHADO 130,00
13/10/2025 13100021
IRENETE OLIVEIRA FREIRE
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO NAPE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
LIQUIDADO 200,00
13/10/2025 13100021
IRENETE OLIVEIRA FREIRE
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO NAPE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
EMPENHADO 200,00
13/10/2025 13100020
IRANILDO GONCALVES DA SILVA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE COMUNICAÇAO E TEC. DA INFORMAÇAO DESTE M [...]
LIQUIDADO 200,00
13/10/2025 13100020
IRANILDO GONCALVES DA SILVA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE COMUNICAÇAO E TEC. DA INFORMAÇAO DESTE M [...]
EMPENHADO 200,00

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