lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateús

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17933 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/12/2024 - 12:29:15
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/03/2024 P0312001
EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA AO DOS SERVI OS DE ARBITRAGEM QUANDO NAS COMPETI OES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICI [...]
EMPENHADO 15.197,30
12/03/2024 P0220022
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.427,00
12/03/2024 P0220021
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 902,50
12/03/2024 P0220020
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 3.074,81
12/03/2024 P0220019
MATHEUS PEDROSA LIMA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 2.065,40
12/03/2024 P0220018
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 6.111,00
12/03/2024 P0220017
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 10.349,28
12/03/2024 P0220015
COMERCIAL KAYO LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 19.214,91
12/03/2024 P0220014
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.732,00
12/03/2024 P0220013
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 4.209,54
12/03/2024 P0220010
COMERCIAL KAYO LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12.487,09
12/03/2024 P0220004
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.463,50
12/03/2024 P0220003
COMERCIAL KAYO LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 17.438,18
12/03/2024 P0220001
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 3.794,75
12/03/2024 P0206017
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCA AO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMA AO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA [...]
LIQUIDADO 14.250,00
12/03/2024 P0206013
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 5.778,00
12/03/2024 P0202008
CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 372,12
12/03/2024 P0201042
G. VASCONCELOS NETO - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 193,50
12/03/2024 P0201041
G. VASCONCELOS NETO - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 464,00
12/03/2024 P0201037
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 832.579,95
12/03/2024 P0201020
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.409,00
12/03/2024 P0201019
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 5.901,39
12/03/2024 P0201017
COMERCIAL KAYO LTDA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 6.234,79
12/03/2024 P0201010
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12.940,95
12/03/2024 P0201010
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 15.422,75
12/03/2024 P0201006
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 213,40
12/03/2024 P0131004
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 130.861,33
12/03/2024 P0131003
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.910,68
12/03/2024 P0131002
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.153,35
12/03/2024 P0131001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 60.554,84
12/03/2024 P0124001
OI S. A.
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 233,20
12/03/2024 P0122001
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 4.567,00
12/03/2024 P0117002
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12.865,25
12/03/2024 P0117001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12.592,40
12/03/2024 P0117001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 22.513,69
12/03/2024 P0117001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2 [...]
LIQUIDADO 86.902,78
12/03/2024 P0115003
CENTRO ESPIRITA BOA NOVA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 2.500,00
12/03/2024 P0115002
MERCANSALES.COM LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 3.200,00
12/03/2024 P0110001
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 125.443,10
12/03/2024 P0110001
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 49.083,50
12/03/2024 P0109002
KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 6.900,00
12/03/2024 P0108012
ISADORA SOARES MARQUES
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.500,00
12/03/2024 P0108011
YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.500,00
12/03/2024 P0108010
SAYONARA SOARES TORRES
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.500,00
12/03/2024 P0108009
RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.500,00
12/03/2024 P0108007
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.500,00
12/03/2024 P0108006
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.500,00
12/03/2024 P0108005
HIROE ALENCAR BRAGA
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.500,00
12/03/2024 P0108004
ALISSON FALCAO DE CARVALHO
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.500,00
12/03/2024 P0108003
KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.100,00
12/03/2024 P0108002
HILO MELO SALES
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.100,00
12/03/2024 P0108001
BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.100,00
12/03/2024 P0105015
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 7.560,00
12/03/2024 P0105012
AVAM SERVICOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 6.999,75
12/03/2024 P0105011
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 4.674,00
12/03/2024 P0105007
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 2.800,00
12/03/2024 P0105006
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.169,80
12/03/2024 P0105005
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 6.231,65
12/03/2024 P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 7.224,91
12/03/2024 P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 697,94

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