lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateús

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 2722 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 14/04/2025 - 17:32:19
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/01/2025 02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PARCELAMENTO PASEP.
PAGO 9.485,55
14/01/2025 02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PARCELAMENTO PASEP.
PAGO 9.485,55
14/01/2025 02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PARCELAMENTO PASEP.
PAGO 4.358,62
14/01/2025 02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PARCELAMENTO PASEP.
PAGO 4.358,62
14/01/2025 02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
LIQUIDADO 4.358,62
14/01/2025 02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
LIQUIDADO 9.485,55
14/01/2025 02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
LIQUIDADO 1.741,10
14/01/2025 02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
LIQUIDADO 37,40
14/01/2025 02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
LIQUIDADO 9.485,55
14/01/2025 02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
LIQUIDADO 1.741,10
14/01/2025 02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
LIQUIDADO 4.358,62
13/01/2025 13010003
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
PAGO 1.083,37
13/01/2025 13010003
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
LIQUIDADO 1.083,37
13/01/2025 13010003
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
EMPENHADO 1.083,37
13/01/2025 13010002
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
PAGO 875,06
13/01/2025 13010002
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
LIQUIDADO 875,06
13/01/2025 13010002
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
EMPENHADO 875,06
13/01/2025 13010001
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
PAGO 1.472,16
13/01/2025 13010001
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
LIQUIDADO 1.472,16
13/01/2025 13010001
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
EMPENHADO 1.472,16
13/01/2025 02010223
CENTRO ESPIRITA BOA NOVA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, NA ÁREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRA [...]
LIQUIDADO 2.500,00
10/01/2025 10010007
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
PAGO 5.423,56
10/01/2025 10010007
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
LIQUIDADO 5.423,56
10/01/2025 10010007
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
EMPENHADO 5.423,56
10/01/2025 10010006
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
PAGO 577,98
10/01/2025 10010006
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
LIQUIDADO 577,98
10/01/2025 10010006
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
EMPENHADO 577,98
10/01/2025 10010005
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
PAGO 3.748,65
10/01/2025 10010005
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
LIQUIDADO 3.748,65
10/01/2025 10010005
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
EMPENHADO 3.748,65
10/01/2025 10010004
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
PAGO 1.186,33
10/01/2025 10010004
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
LIQUIDADO 1.186,33
10/01/2025 10010004
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
EMPENHADO 1.186,33
10/01/2025 10010003
JANAINA MARTINS MOURAO
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 500,00
10/01/2025 10010003
JANAINA MARTINS MOURAO
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO [...]
EMPENHADO 500,00
10/01/2025 10010002
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 13 [...]
LIQUIDADO 96,00
10/01/2025 10010002
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 13 [...]
EMPENHADO 96,00
10/01/2025 10010001
FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 13 [...]
LIQUIDADO 96,00
10/01/2025 10010001
FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 13 [...]
EMPENHADO 96,00
10/01/2025 02010071
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REF PARCELAMENTO INSS RFB-RET DARF.
PAGO 61.320,76
10/01/2025 02010071
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS) ALUSIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-RET DARF, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
LIQUIDADO 61.320,76
10/01/2025 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
PAGO 184,00
10/01/2025 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PASEP RETIDO ITR JANEIRO DE 2025.
PAGO 0,26
10/01/2025 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PASEP RETIDO FPM JANEIRO DE 2025.
PAGO 26.648,74
10/01/2025 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
LIQUIDADO 184,00
10/01/2025 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
LIQUIDADO 26.648,74
10/01/2025 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
LIQUIDADO 184,00
10/01/2025 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
LIQUIDADO 0,26
09/01/2025 09010029
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DA PROT [...]
LIQUIDADO 250,00
09/01/2025 09010029
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DA PROT [...]
EMPENHADO 250,00
09/01/2025 09010028
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 10 DE JANE [...]
LIQUIDADO 100,00
09/01/2025 09010028
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 10 DE JANE [...]
EMPENHADO 100,00
09/01/2025 09010027
SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA D [...]
LIQUIDADO 300,00
09/01/2025 09010027
SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA D [...]
EMPENHADO 3.825,00
09/01/2025 09010026
RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA D [...]
LIQUIDADO 240,00
09/01/2025 09010026
RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA D [...]
EMPENHADO 3.825,00
09/01/2025 09010025
RAIMUNDA GON ALVES FREITAS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA D [...]
LIQUIDADO 300,00
09/01/2025 09010025
RAIMUNDA GON ALVES FREITAS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA D [...]
EMPENHADO 3.825,00
09/01/2025 09010024
NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA D [...]
LIQUIDADO 300,00
09/01/2025 09010024
NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA D [...]
EMPENHADO 3.825,00

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