lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateús

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17967 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/12/2024 - 08:49:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/06/2024 P0624002
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 1.086,54
24/06/2024 P0624001
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., [...]
EMPENHADO 4.858,80
24/06/2024 P0506007
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 300,00
24/06/2024 P0506006
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 200,00
24/06/2024 P0502080
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.700,00
24/06/2024 P0502080
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.700,00
24/06/2024 P0502080
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI OS BANC RIOS, QUANDO NA PUBLICA AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A OBRAS DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO [...]
LIQUIDADO 1.700,00
24/06/2024 P0502080
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI OS BANC RIOS, QUANDO NA PUBLICA AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A OBRAS DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO [...]
LIQUIDADO 1.700,00
24/06/2024 P0502071
ANTONIO SILVA DE SOUSA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 800,00
24/06/2024 P0502063
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 700,00
24/06/2024 P0502062
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 800,00
24/06/2024 P0502061
DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 400,00
24/06/2024 P0502060
FRANCISCO ABEL DOS SANTOS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.000,00
24/06/2024 P0502059
DANIEL RODRIGUES ARAGAO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 900,00
24/06/2024 P0502058
FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 600,00
24/06/2024 P0502057
ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 500,00
24/06/2024 P0502055
ERIONALDO ALVES DE MESQUITA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 100,00
24/06/2024 P0502054
ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 900,00
24/06/2024 P0502053
LUIS MITANAELL ARAUJO COSTA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 300,00
24/06/2024 P0502052
ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.000,00
24/06/2024 P0502051
MARCO ADRIANO MORAIS SALES
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 600,00
24/06/2024 P0502050
PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.400,00
24/06/2024 P0502049
KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 600,00
24/06/2024 P0502048
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 800,00
24/06/2024 P0502047
JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 600,00
24/06/2024 P0502046
FRANCISCO CAVALCANTE ALVES
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 300,00
24/06/2024 P0502045
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 300,00
24/06/2024 P0502044
FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 500,00
24/06/2024 P0502043
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 800,00
24/06/2024 P0502042
FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.000,00
24/06/2024 P0502041
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 700,00
24/06/2024 P0502039
PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 100,00
24/06/2024 P0401059
K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU [...]
LIQUIDADO 203.120,86
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 727,95
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 7.506,38
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 6.368,66
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 4.991,42
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 4.268,05
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 3.582,84
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 2.706,90
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 2.634,19
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 125,25
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 336,56
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 249,55
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 235,65
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 249,55
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 274,41
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 351,49
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 386,28
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 460,86
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 546,55
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 619,67
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 660,10
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 689,43
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 2.645,04
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 896,92
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 2.097,22
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 2.057,30
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.477,78
24/06/2024 P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.258,90

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