lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 585.823.057,91
Total liquidado R$ 444.722.976,33
Total pago R$ 395.329.892,94
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 23154 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/10/2026 - 11:57:22
Data Número
Credor
Órgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/03/2026 05010571
AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLECENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA MUNICIPAL EXPEDITO PAIVA
PAGO 550,00
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
PAGO 972,60
20/03/2026 05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
PAGO 972,60
20/03/2026 05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
PAGO 972,60
20/03/2026 05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
PAGO 972,60
20/03/2026 05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
PAGO 972,60
20/03/2026 05010552
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 1.175.595,25
20/03/2026 05010551
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 171.852,25
20/03/2026 05010550
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 146.954,78
20/03/2026 05010549
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 32.647,18
20/03/2026 05010548
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 688,93
20/03/2026 05010547
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 58.385,32
20/03/2026 05010546
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 10.065,12
20/03/2026 05010545
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 4.916,57
20/03/2026 05010544
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 15.727,23
20/03/2026 05010540
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 13.198,43
20/03/2026 05010539
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 13.717,31
20/03/2026 05010538
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 36.698,36
20/03/2026 05010537
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
21 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 38.989,61
20/03/2026 05010536
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER E A FAMÍLIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 6.963,56
20/03/2026 05010535
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 17.255,79
20/03/2026 05010534
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 11.042,51
20/03/2026 05010525
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
PAGO 780,99
20/03/2026 05010521
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
PAGO 1.442,12
20/03/2026 05010521
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
PAGO 736,80
20/03/2026 05010520
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
PAGO 16.110,35
20/03/2026 05010520
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
PAGO 1.691,32
20/03/2026 05010487
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
PAGO 208.393,36
20/03/2026 05010482
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 4.082,02
20/03/2026 05010482
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 4.421,50
20/03/2026 05010482
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 4.718,34
20/03/2026 05010479
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 1.256,42
20/03/2026 05010479
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 1.044,89
20/03/2026 05010479
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 255,00
20/03/2026 05010477
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 4.132,05
20/03/2026 05010477
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 5.303,76
20/03/2026 05010475
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 1.597,74
20/03/2026 05010475
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 2.185,41
20/03/2026 05010475
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 647,12
20/03/2026 05010475
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 1.636,10
20/03/2026 05010475
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 120,00
20/03/2026 05010446
EDMILSON VIEIRA DE SOUSA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA GUSTAVO BARROSO, N° 1084, NO BAIRRO SANTA LUZIA, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL (PAGAMENTO DE ALUGUEL SO [...]
PAGO 500,00
20/03/2026 05010441
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE
PAGO 14.986,66
20/03/2026 05010440
RANYHELI ROCHA
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE ESTIMULO À JOVEM E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS
PAGO 550,00
20/03/2026 05010440
RANYHELI ROCHA
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE ESTIMULO À JOVEM E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS
PAGO 550,00
20/03/2026 05010418
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
PAGO 86.688,28
20/03/2026 05010371
KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE ESTIMULO À JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO "BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA", ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE [...]
PAGO 550,00

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

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