| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01080054 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
                                                         |                                                                                                               
                                                        20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
                                                        REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        12.171,95 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01080054 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
                                                         |                                                                                                               
                                                        20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
                                                        REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        9.456,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01080048 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
                                                         |                                                                                                               
                                                        16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
                                                        REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO  DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        53.660,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01080048 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
                                                         |                                                                                                               
                                                        16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
                                                        REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO  DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.430,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01080043 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 
                                                        REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        25.926,67 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01080043 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 
                                                        REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.976,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01080042 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  VICE PREFEITO 
                                                        COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050054   REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE A [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        11.075,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01080042 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  VICE PREFEITO 
                                                        COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050054   REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE A [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        122.768,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01080042 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  VICE PREFEITO 
                                                        COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050054   REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE A [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        34.306,87 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01080041 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS 
                                                        REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS,  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.036,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01080020 
                                                        COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        58.780,49 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01080020 
                                                        COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        58.780,49 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01070048 
                                                        COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DA EREA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CRATEÚS-C [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.691,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01070048 
                                                        COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DA EREA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CRATEÚS-C [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.961,48 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/09/2025 | 
                                                        01070048 
                                                        COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DA EREA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CRATEÚS-C [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        28.525,33 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        22090006 
                                                        DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
                                                         |                                                                                                               
                                                        28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E DO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTES AO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT, PLACA SBI8B07, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        211,04 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        22090006 
                                                        DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
                                                         |                                                                                                               
                                                        28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E DO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTES AO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT, PLACA SBI8B07, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        211,04 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        22090005 
                                                        COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        23.903,74 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        22090004 
                                                        COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        25.671,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        22090003 
                                                        COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        23.994,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        22090002 
                                                        COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
                                                        AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        660,48 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        22090001 
                                                        GABRIEL PEREIRA DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO 
                                                        DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE REALEJO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, QUE SE DESTINARÁ À CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA/QUADRA POLIESPO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        31.595,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        22090001 
                                                        GABRIEL PEREIRA DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO 
                                                        DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE REALEJO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, QUE SE DESTINARÁ À CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA/QUADRA POLIESPO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        31.595,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        19090005 
                                                        G VASCONCELOS NETO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDEB 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.543,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        11080007 
                                                        AURICELIO BARBOSA PRADO ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        55.786,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        11080007 
                                                        AURICELIO BARBOSA PRADO ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        55.786,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        11080007 
                                                        AURICELIO BARBOSA PRADO ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.605,17 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        11080007 
                                                        AURICELIO BARBOSA PRADO ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.605,17 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        06060003 
                                                        COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDEB 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.605,11 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010125 
                                                        CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ATENÇAO BASICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        100,83 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        29050001 
                                                        MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA  ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME DETALHAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVÊNIO PAIC INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        118.520,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        19090005 
                                                        G VASCONCELOS NETO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDEB 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        5.543,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        19090004 
                                                        ANTONIA ELIENE LOPES DE ALMEIDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDEB 
                                                        CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ANTONIA ELIANE LOPES DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        130,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        19090004 
                                                        ANTONIA ELIENE LOPES DE ALMEIDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDEB 
                                                        CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ANTONIA ELIANE LOPES DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        130,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        19090003 
                                                        GABRIEL PEREIRA DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL NOS TERMOS DO DECRETO LEI Nº 1.184/2025, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, ONDE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        68.180,32 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        19090002 
                                                        CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
                                                         |                                                                                                               
                                                        44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 
                                                        CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA CNPJ: 07.135.601/0001-50                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        103,03 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        19090002 
                                                        CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
                                                         |                                                                                                               
                                                        44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 
                                                        CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA CNPJ: 07.135.601/0001-50                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        103,03 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        19090001 
                                                        ANTONIA OLIVEIRA DE SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        05(CINCO) DIÁRIAS À CIDADE  DE FORTALEZA - CEARÁ, NO PERÍODO: 22 A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE CONTROLE DE ENDE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        600,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        19090001 
                                                        ANTONIA OLIVEIRA DE SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        05(CINCO) DIÁRIAS À CIDADE  DE FORTALEZA - CEARÁ, NO PERÍODO: 22 A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE CONTROLE DE ENDE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        600,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        17090007 
                                                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
                                                         |                                                                                                               
                                                        36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0000619-34.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, PORTADOR DO CPF N°310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.376,27 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        17090006 
                                                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
                                                         |                                                                                                               
                                                        36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0000619-34.2020.5.07.0025, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.359,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        11090003 
                                                        ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        19.526,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        11080002 
                                                        ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO 
                                                        AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        65,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        11080002 
                                                        ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO 
                                                        AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        65,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050044 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        284,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050044 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        284,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050044 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        284,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        02050044 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        284,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050044 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        284,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050044 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        284,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050044 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        284,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050044 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        284,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050044 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        284,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050044 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        284,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050044 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        284,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050044 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        284,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050044 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        284,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010173 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.203,94 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010173 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.934,25 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010173 
                                                        INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        13.824,68 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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