lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateús

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 20314 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/12/2025 - 18:07:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/07/2025 21070027
MARIA EUNICE PEREIRA CARLOS
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI [...]
EMPENHADO 400,00
21/07/2025 21070026
LEONARDO MARTINS SOUZA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
LIQUIDADO 240,00
21/07/2025 21070026
LEONARDO MARTINS SOUZA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
EMPENHADO 240,00
21/07/2025 21070025
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRA [...]
LIQUIDADO 130,00
21/07/2025 21070025
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRA [...]
EMPENHADO 130,00
21/07/2025 21070024
JOSE ANTONIO DE SOUZA

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DA INFANCIA, ADOLESCENTE E JUV [...]
LIQUIDADO 120,00
21/07/2025 21070024
JOSE ANTONIO DE SOUZA

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DA INFANCIA, ADOLESCENTE E JUV [...]
EMPENHADO 120,00
21/07/2025 21070023
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRA [...]
LIQUIDADO 130,00
21/07/2025 21070023
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRA [...]
EMPENHADO 130,00
21/07/2025 21070022
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZE [...]
EMPENHADO 1.920,80
21/07/2025 21070021
FRANCISCA ILANILDA RODRIGUES
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA FRANCISCA ILANILDA RODRIGUES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTA [...]
LIQUIDADO 120,00
21/07/2025 21070021
FRANCISCA ILANILDA RODRIGUES
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA FRANCISCA ILANILDA RODRIGUES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTA [...]
EMPENHADO 120,00
21/07/2025 21070020
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 1.504,50
21/07/2025 21070020
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO EXTRA.
EMPENHADO 156,74
21/07/2025 21070019
FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- [...]
LIQUIDADO 200,00
21/07/2025 21070019
FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- [...]
EMPENHADO 200,00
21/07/2025 21070018
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE [...]
LIQUIDADO 350,00
21/07/2025 21070018
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE [...]
EMPENHADO 350,00
21/07/2025 21070017
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCÍAL, O SENHOR PAULO ROGÉRIO CRUZ NUNES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDAD [...]
LIQUIDADO 120,00
21/07/2025 21070017
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCÍAL, O SENHOR PAULO ROGÉRIO CRUZ NUNES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDAD [...]
EMPENHADO 120,00
21/07/2025 21070016
MARCIA DA CRUZ VIEIRA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARCIA DA CRUZ VIEIRA, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D [...]
LIQUIDADO 200,00
21/07/2025 21070016
MARCIA DA CRUZ VIEIRA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARCIA DA CRUZ VIEIRA, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D [...]
EMPENHADO 200,00
21/07/2025 21070015
ANA KARLA DE SOUSA ARAUJO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA ANA KARLA DE SOUSA ARAÚJO, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA [...]
LIQUIDADO 130,00
21/07/2025 21070015
ANA KARLA DE SOUSA ARAUJO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA ANA KARLA DE SOUSA ARAÚJO, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA [...]
EMPENHADO 130,00
21/07/2025 21070014
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE
EMPENHADO 58.367,74
21/07/2025 21070013
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE
EMPENHADO 10.648,80
21/07/2025 21070012
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE
EMPENHADO 18.385,92
21/07/2025 21070011
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MONTAGEM, DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DOS ALMOXARIFADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
EMPENHADO 4.522,20
21/07/2025 21070010
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MONTAGEM, DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DOS ALMOXARIFADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
EMPENHADO 6.978,00
21/07/2025 21070009
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO ÀS CIDADES [...]
LIQUIDADO 700,00
21/07/2025 21070009
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO ÀS CIDADES [...]
EMPENHADO 700,00
21/07/2025 21070008
JANEIDE SILVA BARROS
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO À CI [...]
LIQUIDADO 400,00
21/07/2025 21070008
JANEIDE SILVA BARROS
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO À CI [...]
EMPENHADO 400,00
21/07/2025 21070007
FRANCISCA CLAUDIA DOMINGOS DA HORA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO EDUCACIONAL DESTE MUN [...]
LIQUIDADO 400,00
21/07/2025 21070007
FRANCISCA CLAUDIA DOMINGOS DA HORA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO EDUCACIONAL DESTE MUN [...]
EMPENHADO 400,00
21/07/2025 21070006
MESSIAS BARBOSA FERNANDES
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I, O SENHOR MESSIAS BARBOSA FERNANDES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM [...]
LIQUIDADO 200,00
21/07/2025 21070006
MESSIAS BARBOSA FERNANDES
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I, O SENHOR MESSIAS BARBOSA FERNANDES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM [...]
EMPENHADO 200,00
21/07/2025 21070005
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 53.752,10
21/07/2025 21070004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 15.907,50
21/07/2025 21070004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 15.907,50
21/07/2025 21070004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHADO 15.907,50
21/07/2025 21070003
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCÍAL, O SENHOR MAX NEYAN ROMEU TIMBÓ, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE D [...]
LIQUIDADO 120,00
21/07/2025 21070003
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCÍAL, O SENHOR MAX NEYAN ROMEU TIMBÓ, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE D [...]
EMPENHADO 120,00
21/07/2025 21070002
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE.
EMPENHADO 53.743,50
21/07/2025 21070001
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE
EMPENHADO 108.152,85
21/07/2025 17070001
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
LIQUIDADO 1.147,10
21/07/2025 14070007
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DA ASSIST [...]
LIQUIDADO 39.551,40
21/07/2025 08070009
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
LIQUIDADO 1.012,50
21/07/2025 07070006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
LIQUIDADO 36,50
21/07/2025 02070033
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
PAGO 61.546,89
21/07/2025 02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
PAGO 284,99
21/07/2025 02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
PAGO 284,99
21/07/2025 02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
PAGO 284,99
21/07/2025 02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
PAGO 284,99
21/07/2025 02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
PAGO 284,99
21/07/2025 02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
PAGO 284,99
21/07/2025 02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
PAGO 284,99
21/07/2025 02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
PAGO 284,99
21/07/2025 02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
PAGO 284,99
21/07/2025 02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
PAGO 284,99

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024