Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
25/03/2024 |
P0102302
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
25/03/2024 |
P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.219,00 |
|
25/03/2024 |
P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.236,00 |
|
25/03/2024 |
P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
371,00 |
|
25/03/2024 |
P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
807,50 |
|
25/03/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.626,00 |
|
25/03/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
15.962,00 |
|
25/03/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.864,50 |
|
25/03/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.406,00 |
|
25/03/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.632,00 |
|
25/03/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
P0102035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
P0102035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
P0102034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
P0102034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
25/03/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
22/03/2024 |
P0322002
LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE P [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
22/03/2024 |
P0322002
LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE P [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
22/03/2024 |
P0322001
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
426,00 |
|
22/03/2024 |
P0322001
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
426,00 |
|
22/03/2024 |
P0307005
A AMARO F DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,50 |
|
22/03/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.782,03 |
|
22/03/2024 |
P0301012
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
616,50 |
|
22/03/2024 |
P0301011
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.064,00 |
|
22/03/2024 |
P0301010
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
22/03/2024 |
P0301009
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
449,00 |
|
22/03/2024 |
P0301008
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.104,00 |
|
22/03/2024 |
P0301007
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
698,00 |
|
22/03/2024 |
P0201055
FRANCISCO CAVALCANTE ALVES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
22/03/2024 |
P0201051
PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
22/03/2024 |
P0110002
PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
22/03/2024 |
P0108014
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
387,98 |
|
22/03/2024 |
P0102391
FRANCISCO CAVALCANTE ALVES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
22/03/2024 |
P0102346
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO A [...]
|
LIQUIDADO |
155,27 |
|
22/03/2024 |
P0102252
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
22/03/2024 |
P0102252
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
22/03/2024 |
P0102252
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
22/03/2024 |
P0102252
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
22/03/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
529,86 |
|
21/03/2024 |
P0321004
CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTE AO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEI AO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 22 DE MAR O DE 2024 COM A FINALIDADE DE PART [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
21/03/2024 |
P0321004
CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTE AO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEI AO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 22 DE MAR O DE 2024 COM A FINALIDADE DE PART [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
21/03/2024 |
P0321003
JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
21/03/2024 |
P0321003
JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
21/03/2024 |
P0321002
RENATA GONCALVES FREITAS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA GESTAO DO SIST. UNICO DA ASS. SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
21/03/2024 |
P0321002
RENATA GONCALVES FREITAS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA GESTAO DO SIST. UNICO DA ASS. SOCI [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
21/03/2024 |
P0321001
RUMMENNISSE VASCONCELOS FRANCA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO, A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALID [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
21/03/2024 |
P0321001
RUMMENNISSE VASCONCELOS FRANCA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO, A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALID [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
21/03/2024 |
P0301033
FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINAL [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
21/03/2024 |
P0301019
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
82.730,16 |
|
21/03/2024 |
P0301019
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-1124/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
82.730,16 |
|
21/03/2024 |
P0301018
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
366.485,14 |
|
21/03/2024 |
P0206016
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.986,00 |
|