lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateús

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17933 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/12/2024 - 12:29:15
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/03/2024 P0102302
G. VASCONCELOS NETO - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
LIQUIDADO 80,00
25/03/2024 P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
LIQUIDADO 1.219,00
25/03/2024 P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
LIQUIDADO 1.236,00
25/03/2024 P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
LIQUIDADO 371,00
25/03/2024 P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
LIQUIDADO 807,50
25/03/2024 P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
LIQUIDADO 2.626,00
25/03/2024 P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
LIQUIDADO 15.962,00
25/03/2024 P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
LIQUIDADO 4.864,50
25/03/2024 P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
LIQUIDADO 6.406,00
25/03/2024 P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
LIQUIDADO 3.632,00
25/03/2024 P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 55,00
25/03/2024 P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 55,00
25/03/2024 P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 55,00
25/03/2024 P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 55,00
25/03/2024 P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 55,00
25/03/2024 P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 55,00
25/03/2024 P0102035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 55,00
25/03/2024 P0102035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 55,00
25/03/2024 P0102034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 55,00
25/03/2024 P0102034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 55,00
25/03/2024 P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 55,00
25/03/2024 P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 55,00
25/03/2024 P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 55,00
25/03/2024 P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 55,00
22/03/2024 P0322002
LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE P [...]
LIQUIDADO 250,00
22/03/2024 P0322002
LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE P [...]
EMPENHADO 250,00
22/03/2024 P0322001
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
LIQUIDADO 426,00
22/03/2024 P0322001
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
EMPENHADO 426,00
22/03/2024 P0307005
A AMARO F DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO D [...]
LIQUIDADO 2.448,50
22/03/2024 P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
LIQUIDADO 1.782,03
22/03/2024 P0301012
G. VASCONCELOS NETO - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
LIQUIDADO 616,50
22/03/2024 P0301011
G. VASCONCELOS NETO - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
LIQUIDADO 1.064,00
22/03/2024 P0301010
G. VASCONCELOS NETO - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
LIQUIDADO 830,00
22/03/2024 P0301009
G. VASCONCELOS NETO - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
LIQUIDADO 449,00
22/03/2024 P0301008
G. VASCONCELOS NETO - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
LIQUIDADO 1.104,00
22/03/2024 P0301007
G. VASCONCELOS NETO - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
LIQUIDADO 698,00
22/03/2024 P0201055
FRANCISCO CAVALCANTE ALVES
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 500,00
22/03/2024 P0201051
PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 300,00
22/03/2024 P0110002
PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 400,00
22/03/2024 P0108014
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 387,98
22/03/2024 P0102391
FRANCISCO CAVALCANTE ALVES
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 100,00
22/03/2024 P0102346
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO A [...]
LIQUIDADO 155,27
22/03/2024 P0102252
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 99,64
22/03/2024 P0102252
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 99,64
22/03/2024 P0102252
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 99,64
22/03/2024 P0102252
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATE [...]
LIQUIDADO 99,64
22/03/2024 P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
LIQUIDADO 529,86
21/03/2024 P0321004
CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTE AO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEI AO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 22 DE MAR O DE 2024 COM A FINALIDADE DE PART [...]
LIQUIDADO 96,00
21/03/2024 P0321004
CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTE AO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEI AO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 22 DE MAR O DE 2024 COM A FINALIDADE DE PART [...]
EMPENHADO 96,00
21/03/2024 P0321003
JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU [...]
LIQUIDADO 100,00
21/03/2024 P0321003
JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU [...]
EMPENHADO 100,00
21/03/2024 P0321002
RENATA GONCALVES FREITAS
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA GESTAO DO SIST. UNICO DA ASS. SOCI [...]
LIQUIDADO 96,00
21/03/2024 P0321002
RENATA GONCALVES FREITAS
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA GESTAO DO SIST. UNICO DA ASS. SOCI [...]
EMPENHADO 96,00
21/03/2024 P0321001
RUMMENNISSE VASCONCELOS FRANCA
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO, A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALID [...]
LIQUIDADO 96,00
21/03/2024 P0321001
RUMMENNISSE VASCONCELOS FRANCA
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO, A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALID [...]
EMPENHADO 96,00
21/03/2024 P0301033
FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINAL [...]
LIQUIDADO 250,00
21/03/2024 P0301019
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 82.730,16
21/03/2024 P0301019
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-1124/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 82.730,16
21/03/2024 P0301018
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [...]
LIQUIDADO 366.485,14
21/03/2024 P0206016
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 7.986,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito